Kumulierter Saldo nach Verschmelzung von BUKRS

SAP R/3 Finanzwesen: Hauptbuchhaltung; Kreditorenbuchhaltung; Debitorenbuchhaltung; Bankbuchhaltung; Anlagenbuchhaltung; ...
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Kumulierter Saldo nach Verschmelzung von BUKRS

Beitrag von ULI (ForumUser / 5 / 0 / 0 ) »
Hallo,
in unserer Firma wurden mehrere BUKRS auf einen BUKRS verschmolzen. Auf dem aktuellen BUKRS sind die korrekten kumulierten Salden (Aufaddierung aller alten BUKRS) ausgewiesen. Beim Drill-Down in die Einzelpostenanzeige werden jedoch nur die des aktuellen BUKRS angezeigt. Somit ergibt sich immer eine Differenz zw. EP-Anzeige in kumuliertem Saldo in Höhe der BEwegungsdaten der anderen BUKRS aus den Vorjahren.
Gibt es in SAP eine Möglichkeit zur Mitanzeige der Daten aus den "Alt-BUKRS" oder kann man beim Drill.Down wenigstens einen Hinweis oder sowas ausgeben, dass man weiss, dass noch Daten an anderer Stelle zu finden sind?

Bin dankbar für jeden Hinweis.
:) ULI

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Beitrag von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 / 30 ) »
Hallo Uli,
ich trau mich kaum zu fragen, aber wie habt Ihr denn dieses Phänomen hinbekommen? Habt Ihr etwa die Salden 'hart upgedated'? Üblicherweise wird ja sowas wie ein Übernahmebeleg gebucht, d.h. per Sachkonto an Übernahmekonto bzw. umgekehrt. Wenigstens diesen solltet Ihr beim Drilldown sehen.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Beitrag von ULI (ForumUser / 5 / 0 / 0 ) »
Hallo MrB.
ich glaube, die Anfangssalden von 2007 wurden von allen BUKRS zusammenaddiert und hart in der Tabelle GLT0 (?) geändert. Alle Bewegungsbuchungen aus 2007 auf den "alten" BUKRS wurden per Batch-Mappe in den "neuen" BUKRS eingespielt. Diese Daten sind auch alle korrekt vorhanden. Es werden hier jedoch nciht die Bewegungsdaten ausden Jahren <=2006 angezeigt.
Gruss
Uli

Beitrag von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 / 30 ) »
ich glaube, die Anfangssalden von 2007 wurden von allen BUKRS zusammenaddiert und hart in der Tabelle GLT0 (?) geändert
Um Gottes Willen....
Mit dieser Nummer habt Ihr Euch eine Inkonsistenz zwischen den Einzelbelegen und den Salden/Verkehrszahlen eingetreten, von der Aushebelung der Haupt-/Nebenbuchkonsistenz ganz zu schweigen. Hier hilft im Grunde nur noch beten und evtl. ein versierter Berater, der den Schiefstand bereinigen kann. Ich fürchte, über ein Forum wie dieses, ist in diesem Fall nicht (mehr) zu helfen.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Beitrag von ULI (ForumUser / 5 / 0 / 0 ) »
Hallo MrB.
Na da muss ich dann wohl mal mit den Vorgesetzten reden, ob die Dateninkonsistenz (kostspielig) beseitigt werden soll (muß).
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Gruß Uli

Beitrag von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 / 30 ) »
Hallo Uli,

bitte erlaube mir zu dem Thema noch einige abschließende Bemerkungen:

M.E. gibt es zu der Beseitigung der Inkonsistenz (koste es was es wolle) keine Alternative.

Der Abstimmreport (Transaktion F.03) wird Dir entsprechende Fehler auswerfen, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, das etvl. erforderliche Testate von Wirtschaftprüfern im Rahmen des Jahresabschlusses verweigert werden. Die Nebenbuchintegration (Anlagen, Kontokorrente, Kassenbuch...) ist komplett im Ar***!

Dem für die Durchführung der Buchungskreisverschmelzung Verantwortlichen muss deutlich gemacht werden, was er da 'verzapft' hat. Das ist im Grunde unfassbar und schon mehr als 'fahrlässig', mindestens liegt unsachgemäße Handhabung des Systems vor, was streng genommen dazu führt, dass das System sein 'Zertifikat' verliert (vgl. http://service.sap.com/certificates -->Abschnitte 'Unveränderlichkeit' der jew. Dokumente)

Buchungskreisverschmelzungen sind alles andere als trivial und sollten entweder mit SAP-Bordmitteln (Buchungen!) oder durch die entsprechende Spezialtruppe der SAP ('System Landscape Optimization', http://service.sap.com/slo) durchgeführt werden.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

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