habe ich eine Möglichkeit, die CO-Kontierung eines Auftrags bzw. einer Faktura zu beeinflussen ?
Am liebsten würde ich in der Schnittstelle nach FI eine Belegposition auf einen CO-Innenauftrag kontieren, aber irgendwie bekomm ich das nicht hin. Diese Kontierung soll ja nicht immer geschehen, sondern nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Ich hab's in der Schnittstelle nach FI mal probiert, aber es kommt immer der Fehler, dass es den CO-Innenauftrag nicht gibt. Den gibt's aber ganz ganz sicher, ich kann ihn mir ja auch anzeigen lassen.
Ich habe versucht einfach in der XACCIT das Feld AUFNR zu füllen.
Geht's vielleicht doch anders ? Danke für jeden Tipp im Voraus.