Ich habe folgende Situation: Bei der Erstellung eines Buchhaltungsbeleges im FI (aus einer SD Faktura) erhalte ich folgende Buchungszeilen:
01 65XXXXX Debitor 107.70 S
50 68XXXXX Ertragskonto 107.70- H
50 2XXXXXX Mwst Konto 7.00- H
40 68XXXXX Ertragskonto 7.00 S
Grundsätzlich ist das auch korrekt. Lasst euch nicht durch die Zahlen irritieren, es handelt sich hier u.a. um Pauschalbesteuerung.
Die eigentlich Frage ist, wie man das System einstellen muss, damit man nur eine Zeile auf dem Ertragskonto 68XXXXX erhält. Das wären dann 100.70- im Haben.
Ich möchte also, dass bereits aus dem SD heraus nur eine Zeile übergeben wird.
Im Kalkulationsschema sind es übrigens schon diese zwei Zeilen. Muss ich also das Kalk.Schema umbauen oder gibt es noch andere Wege?