Der Kontierungsscreen kommt sicherlich aus dem FI. Daher musst Du mal schauen, auf welches Konto kontiert/gebucht wird. Dann musst Du nachschauen zu welcher Feldstatusgruppe das Konto gehört und kannst dann über die Transaktion OB14 die Kostenstelle unter 'Zusatzkontierungen' auf 'Kanneingabe' setzen.